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2018年新宁县民政局财政预算编制说明
作者:时间:2018年02月06日【字体设置:

         2018年新宁县民政局财政预算编制说明

 

一、部门职责

根据新办发[2011]46号文件规定,新宁县民政局主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委市政府关于民政工作的法律、法律和方针、政策;制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)依法对全县性社会团体和委托代管的全国、全省、全市性社会团体进行登记管理;依法监督社会团体活动,查处社会团体组织的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织;按权限和程序负责社会团体基金会的审批和监督。指导监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

(三)贯彻执行国家和省优抚政策,依法开展优抚工作;主管全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关公务员以及参照公务员法管理的国家机关工作人员、人民警察的伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬和烈士传编撰工作;负责退役军人等有关工作人员的伤残登记审核申报工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;组织、协调和指导拥军优属、拥政爱民工作;承担县双拥工作领导小组日常工作。

(四)负责管理退役士兵、转业和退休士官、复原干部和移交地方政府安置的军队离退休干部休养所、军队离退休干部管理服务中心的建设和服务管理;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

(五)拟定全县救灾减灾政策、规划并组织实施;组织协调救灾减灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;组织核查、统计上报并统一发布灾情;筹措、管理分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;承担县减灾委员会的具体工作;会同有关部门组织实施农村危房改造。

(六)拟定全县社会救助政策、规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责五保供养和敬老院建设与监督管理工作;主管城乡社会救助体系建设工作。

(七)指导城乡基层政权建设工作,推动村务公开和基层民主政治建设。

(八)拟定全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责全县乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名的审核、报批工作;负责行政区域界限的勘定和管理工作;负责地名管理工作。

(九)拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施;指导全县社会福利机构的建设管理工作;贯彻执行国家和省、市福利设施标准;承担县级和涉外、涉港澳台、涉侨福利机构的认定审批、报批工作;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的权益保障工作;拟定福利彩票发行管理实施办法并指导发行;管理本级福利彩票公益金,指导监督全县福利彩票公益金的使用管理;组织拟定促进慈善事业发展政策、规划;组织、指导社会捐助工作。

(十)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;指导生活无着落人员救助管理站的建设,协助跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着落人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(十一)会同有关部门按规定拟定全县社会工作规范性文件和发展规划、执业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十二)负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

(十三)协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟定本县老龄工作的规范性文件,编制全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;承担县老龄工作委员会的日常工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况及预算收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关本级、县低收入认定中心、县革命老根据地工作办公室、县流浪乞讨人员救助站、县民政局婚姻登记处、县殡葬执法大队、县慈善会办公室等7家直属事业单位和光荣院、军干所2个独立核算事业单位。在职工作人员69人(其中局机关59人,光荣院7人,军干所3人),离休人员1人(属局机关),退休人员员28人(其中局机关20人、光荣院1人、军干所7人),遗属人员14人(其中局机关10人、军干所4人)。收入包括公共预算收入、其他收入(国内捐赠收入)、等;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及行政区划调整、基层政权和社区建设、抚恤、救灾、社会福利、临时救助、烟叶救灾等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数总计12690640元(其中局机关10653040元,光荣院892284元,军干所1145315元),其中,公共财政预算拨款(补助)10756580元(其中局机关9245381元,光荣院653332元,军干所857867元);纳入公共财政预算的非税收入400000元(全属局机关)为其他非税收入拨款(国内捐赠收入);社保基金(离退休费)1270860元(其中局机关944460元,光荣院38952元,军干所287448元)。

(二)支出预算,2017年年初预算数12690640元,其中社会保障和就业支出12016159元,其中工资福利支出5228307元(局机关4504279元,光荣院520682元,军干所203346元);一般商品和服务支出4106051元(局机关4050909元,光荣院37706元,军干所17436元);对个人和家庭补助1490222元(其中局机关758193元,光荣院94944元,军干所637085万元),项目支出332000元(全属局机关);住房保障支出411281元,为住房公积金支出411281元(其中局机关349255元,光荣院44460元,军干所17566元)

 

(三)“三公”经费预算

 1、局机关本级2017年“三公”经费预算481800元,其中公务接待费411800元,公务用车购置及运行维护费70000元。

2、光荣院2017年“三公”经费预算10000元,全部是公务接待费。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出11156580元:工资福利支出5228307元,商品和服务支出4106051元,对个人和家庭的补助1490222元,项目支出332000元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为10824580元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务各保障军队移交地方政府管理的离退休干部基本生活而发生的各项支出,包括用于基本工资、离退休费、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为332000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。我局今年预算项目为民政工作会议费62000元,市民政局安排的分级负担居民家庭经济状况核对信息平台建设资金配套经费270000元。

 

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